單位:元 | |||
項目 | 本年預算 | 項目 | 本年預算 |
一、預算撥款 | 17,118,239.84 | 一、一般公共服務 | |
公共預算撥款 | 16,728,239.84 | 二、外交 | |
基金預算撥款 | 390,000.00 | 三、國防 | |
二、財政專戶撥款 | 四、公共安全 | ||
教育收費 | 五、教育 | ||
其他財政專戶撥款 | 六、科學技術 | ||
七、文化體育與傳媒 | |||
八、社會保障和就業 | 4,225,979.00 | ||
三、事業收入(不含預算外收入) | 九、社會保險基金支出 | ||
四、事業單位經營收入 | 十、醫療衛生 | 322,473.84 | |
五、其他收入 | 十一、環境保護 | ||
十二、城鄉社區事務 | 11,838,869.00 | ||
十三、農林水事務 | |||
十四、交通運輸 | |||
十五、資源勘探電力信息等事務 | 50,000.00 | ||
十六、商業服務業等事務 | |||
十七、金融監管等事務支出 | |||
十八、地震災後恢複重建支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務 | |||
二十、住房保障支出 | 680,918.00 | ||
二十一、糧油物資管理事務 | |||
二十二、預備費 | |||
二十三、國債券還本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、轉移性支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 17,118,239.84 | 本 年 支 出 合 計 | 17,118,239.84 |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
九、上年結餘、結存 | |||
其中:公共預算結餘撥款 | |||
基金預算結餘撥款 | |||
其他結轉 | |||
收入總計 | 17,118,239.84 | 支出總計 | 17,118,239.84 |