| 2015年部門預算收支預算總表 | |||
| 單位:元 | |||
| 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
| 一、預算撥款 | 7,465,172 | 一、一般公共服務 | 5,866,867 |
| 公共預算撥款 | 7,465,172 | 二、外交 | |
| 基金預算撥款 | 三、國防 | ||
| 二、財政專戶撥款 | 四、公共安全 | ||
| 教育收費 | 五、教育 | ||
| 其他財政專戶撥款 | 六、科學技術 | ||
| 七、文化體育與傳媒 | |||
| 八、社會保障和就業 | 1,221,940 | ||
| 三、事業收入(不含預算外收入) | 九、社會保險基金支出 | ||
| 四、事業單位經營收入 | 十、醫療衛生 | 105,825 | |
| 五、其他收入 | 十一、環境保護 | ||
| 十二、城鄉社區事務 | |||
| 十三、農林水事務 | |||
| 十四、交通運輸 | |||
| 十五、資源勘探電力信息等事務 | |||
| 十六、商業服務業等事務 | |||
| 十七、金融監管等事務支出 | |||
| 十八、地震災後恢複重建支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務 | |||
| 二十、住房保障支出 | 270,540 | ||
| 二十一、糧油物資管理事務 | |||
| 二十二、預備費 | |||
| 二十三、國債券還本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 7,465,172 | 本 年 支 出 合 計 | 7,465,172 |
| 六、上級補助收入 | |||
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
| 九、上年結餘、結存 | |||
| 其中:公共預算結餘撥款 | |||
| 基金預算結餘撥款 | |||
| 其他結轉 | |||
| 收 入 總 計 | 7,465,172 | 支 出 總 計 | 7,465,172 |