| 預算01表 | |||||
| 收 支 預 算 總 表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
| 一、預算撥款 | 8,000,833.92 | 一、基本支出 | 6,650,833.92 | 一、一般公共服務 | 6,101,527.00 |
| 公共預算撥款 | 8,000,833.92 | 工資福利支出 | 3,666,515.00 | 二、國防 | 0.00 |
| 基金預算撥款 | 0.00 | 一般商品和服務支出 | 873,680.00 | 三、公共安全 | 0.00 |
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 1,905,438.92 | 四、教育 | 0.00 |
| 教育收費 | 0.00 | 二、項目支出 | 1,350,000.00 | 五、科學技術 | 0.00 |
| 其他財政專戶撥款 | 0.00 | 工資福利支出 | 0 | 六、文化體育與傳媒 | 0.00 |
| 專項商品和服務支出 | 1350000 | 七、社會保障和就業 | 1,458,278.12 | ||
| 對個人和家庭的補助 | 0 | 八、社會保險基金支出 | 0.00 | ||
| 三、事業收入(不含預算外收入) | 0.00 | 對企事業單位的補貼 | 0 | 九、醫療衛生 | 120,424.80 |
| 四、事業單位經營收入 | 0.00 | 轉移性支出 | 0 | 十、環境保護 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 贈與 | 0 | 十一、城鄉社區事務 | 0.00 |
| 債務利息支出 | 0 | 十二、農林水事務 | 0.00 | ||
| 債務還本支出 | 0 | 十三、交通運輸 | 0.00 | ||
| 基本建設支出 | 0 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 0.00 | ||
| 其他資本性支出 | 0 | 十五、商業服務業等事務 | 0.00 | ||
| 貸款轉貸及產權參股 | 0 | 十六、金融監管等事務支出 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0 | 十七、地震災後恢複重建支出 | 0.00 | ||
| 十八、國土資源氣象等事務 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 320,604.00 | ||||
| 二十、糧油物資管理事務 | 0.00 | ||||
| 二十一、預備費 | 0.00 | ||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、轉移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||||
| 三、事業單位經營支出 | 0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、債務發行費用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 計 | 8,000,833.92 | 本 年 支 出 合 計 | 8,000,833.92 | 本 年 支 出 合 計 | 8,000,833.92 |
| 六、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 | ||
| 八、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 六、結轉下年 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
| 九、上年結餘、結存 | 0.00 | ||||
| 其中:公共預算結餘撥款 | 0.00 | ||||
| 基金預算結餘撥款 | 0.00 | ||||
| 其他結轉 | 0.00 | ||||
| 收 入 總 計 | 8,000,833.92 | 支 出 總 計 | 8,000,833.92 | 支 出 總 計 | 8,000,833.92 |