為加強監事會與審計部的融合互補,完善溝通協作聯動機製,3月26日下午,交投集團監事會與審計部召開業務研討會。集團專職監事、審計部全體人員參加了會議。
研討會圍繞集團董事會批準的2020年內部審計項目計劃展開。監事會聽取了審計部對內部審計項目開展情況及配合上級審計工作情況的彙報,並對扶貧專項資金審計項目、在建項目全過程審計跟蹤調查項目、康王路下穿流花湖隧道工程預算執行審計項目進行了溝通了解,提出了意見和建議。
研討會上,與會人員各抒己見,暢所欲言,結合自身工作經曆對如何做好集團監督工作提出合理化的意見和建議。會議強調,集團監事會與審計部應建立良好的溝通機製,發揮各自優勢、共同合作,助力集團實現持續穩健發展。集團監事會發揮站位高、信息全、宏觀政策水平強的優勢,對審計項目的設定、被審計單位的篩選和審計方案的製定進行指導;審計部則發揮自身隊伍的專業力量,配合監事會開展監督檢查工作,對內控製度、經營決策的執行情況進行全麵檢視,為監事會開展工作提供基礎支撐。