2016年度梅州市本級一般公共預算支出決算表(經濟分類)13
來源:梅州市財政局  時間:2017-10-16 14:18:40  瀏覽:-
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表13:
2016年度梅州市本級一般公共預算支出決算表(經濟分類)
單位:萬元
科目名稱 預算數 決算數 決算數為預算數的% 決算數為上年決算數的%
工資福利支出 110,825 102,271 92.28% 112.59%
  基本工資 31,530 36,751 116.56% 128.79%
  津貼補貼 62,849 43,620 69.40% 100.26%
  獎金 3,111 2,711 87.14% 99.67%
  其他社會保障繳費 11 2,768 25163.64% 86.10%
  夥食補助費 182 872 479.12% 128.99%
  績效工資 6,929 8,387 121.04% 119.05%
  機關事業單位基本養老保險繳費   603    
  其他工資福利支出 6,213 6,559 105.57% 127.78%
商品和服務支出 69,458 162,896 234.52% 103.00%
  辦公費 3,533 3,679 104.13% 56.55%
  印刷費 744 1,336 179.57% 80.34%
  谘詢費 54 269 498.15% 41.64%
  手續費 28 35 125.00% 145.83%
  水費 297 432 145.45% 83.56%
  電費 1,395 2,904 208.17% 106.73%
  郵電費 762 990 129.92% 108.08%
  物業管理費 260 1,702 654.62% 83.27%
  差旅費 1,334 2,564 192.20% 119.14%
  因公出國(境)費用  345 289 83.77% 89.75%
  維修(護)費 2,797 6,890 246.34% 102.16%
  租賃費 2,506 2,646 105.59% 81.19%
  會議費 876 604 68.95% 27.83%
  培訓費 1,391 4,097 294.54% 116.89%
  公務接待費 2,978 1,622 54.47% 66.89%
  專用材料費 553 10,949 1979.93% 126.02%
  被裝購置費 24 258 1075.00% 368.57%
  專用燃料費 10 1,251 12510.00% 2017.74%
  勞務費 522 4,307 825.10% 94.14%
  委托業務費 255 104,639 41034.90% 133.88%
  工會經費 263 1,093 415.59% 246.73%
  福利費 443 499 112.64% 85.01%
  公務用車運行維護費 2,143 1,837 85.72% 58.97%
  其他交通費用 2,621 2,641 100.76% 367.83%
  稅金及附加費用 8 25 312.50% 108.70%
  其他商品和服務支出 43,316 5,338 12.32% 20.55%
對個人和家庭的補助 102,434 51,135 49.92% 124.09%
  離休費 1,523 1,293 84.90% 97.73%
  退休費 32,044 31,880 99.49% 124.39%
  退職(役)費   1   1.96%
  撫恤金   1,232   110.69%
  生活補助 200 518 259.00% 52.38%
  救濟費 30 52 173.33% 13.68%
  醫療費 6,060 1,233 20.35% 106.02%
  助學金   496   21.59%
  獎勵金 45 1,280 2844.44% 176.80%
  生產補貼 5      
  住房公積金 6,925 7,283 105.17% 115.07%
  購房補貼 200 22 11.00% 19.47%
  物業服務補貼   4,576    
  其他對個人和家庭的補助支出 55,402 1,269 2.29% 115.89%
對企事業單位的補貼 15,288 25,704 168.13% 22.42%
  企業政策性補貼 10,228 12,193 119.21% 71.28%
  事業單位補貼   10,278   36.81%
  財政貼息 5,060 3,032 59.92% 4.43%
  其他對企事業單位的補貼   201   18.09%
債務利息支出 4,600 10,374 225.52% 328.81%
  國內債務付息 4,600 10,374 225.52% 328.81%
  國外債務付息        
基本建設支出 1,660 1,300 78.31% 2.52%
  房屋建築物購建 300      
  辦公設備購置 10      
  專用設備購置 10      
  基礎設施建設 910      
  大型修繕 270      
  信息網絡及軟件購置更新 160      
  其他基本建設支出   1,300   2.80%
其他資本性支出 547 124,132 22693.24% 104.06%
  房屋建築物購建   10,737   127.13%
  辦公設備購置 64 2,651 4142.19% 144.63%
  專用設備購置 4 8,972 224300.00% 123.51%
  基礎設施建設 350 26,671 7620.29% 496.85%
  大型修繕   43,350   54.34%
  信息網絡及軟件購置更新 119 3,507 2947.06% 171.49%
  物資儲備   67    
  土地補償        
  安置補助   143   101.42%
  地上附著物和青苗補償        
  拆遷補償   5,200    
  公務用車購置   242   130.81%
  其他交通工具購置 10 1 10.00% 3.45%
  產權參股   20,661    
  其他資本性支出   1,930   17.24%
其他支出 142,099 226,203 159.19% 96.63%
  預備費        
  預留        
  補充全國社會保障基金        
  贈與        
  貸款轉貸        
  其他支出 142,099 226,203 159.19% 96.63%
一般公共預算支出 446,911 704,015 157.53% 86.60%